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发表于 2015-11-9 11:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在的是一个分公司,到月底要报销一整个月的费用
总公司专门打款一笔备用金给领导当差旅费10000元实际出差花费7000,
差旅费和整月内其他需要报销的办公费用加一起是11500,
如果用备用金10000来扣除差旅费和其他需要报销的办公费后,超出备用金的部分1500我需要再向总公司申请,总公司把超出部分在打过来我应该怎么做?
如果总公司需要我先把差旅费剩下的备用金3000先打回去,其他需要报销的办公费用4500再从新申请后打过来,这个又要怎么做?
发表于 2015-11-10 13:01:00 | 显示全部楼层
和总公司之间挂往来,总公司下拨,借“其他应付款”,上划至总公司,借“其他应收款”。如果想简化处理,也可以统一在一个往来科目
发表于 2015-11-10 13:46:34 | 显示全部楼层
同是新手
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