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发票已经认证,次月填写附表二时抵扣税额填写笔误怎么办

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发表于 2015-10-24 21:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015年5月25日认证发票20份,金额1033699.15元,17%,抵扣金额175728.85元。在填写2015年5月增值税纳税申报表附表二时,认证发票份数20份,金额1033699.15元都填写正确,税额由于笔误,误将申请抵扣的税额175728.85填写为17520.85,少填写抵扣进项税额158208元。专管员这是逾期抵扣,不予补充申报,现在要怎么办呢?有遇到这样问题的吗?请指教,急 急 急
 楼主| 发表于 2015-10-24 21:46:43 | 显示全部楼层
2015年5月25日认证发票20份,金额1033699.15元,17%,抵扣金额175728.85元。在填写2015年5月增值税纳税申报表附表二时,认证发票份数20份,金额1033699.15元都填写正确,税额由于笔误,误将申请抵扣的税额175728.85填写为17520.85,少填写抵扣进项税额158208元。专管员说这是逾期抵扣,不予补充申报,现在要怎么办呢?有遇到这样问题的吗?请指教,急 急 急,求指点!
发表于 2015-11-23 14:59:27 | 显示全部楼层
申报了吗 如果已经申报就和税务局说撤回 重新申报 你的认证清单也和附表不一致 所以税务局应该会接受你重新申报的
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